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17-07

《小企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范(試行)》印發(fā)

為貫徹落實(shí)黨中央、國務(wù)院關(guān)于“穩(wěn)增長、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風(fēng)險(xiǎn)”的有關(guān)要求,引導(dǎo)和推動(dòng)小企業(yè)加強(qiáng)內(nèi)部控制建設(shè),提升經(jīng)營管理水平和風(fēng)險(xiǎn)防范能力,促進(jìn)小企業(yè)健康可持續(xù)發(fā)展,根據(jù)《中華人民共和國會(huì)計(jì)法》《中華人民共和國公司法》等法律法規(guī)及《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》

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17-05

行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)指標(biāo)評(píng)分表

行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)指標(biāo)評(píng)分表包括:內(nèi)部控制建設(shè)啟動(dòng)情況、單位主要負(fù)責(zé)人承擔(dān)內(nèi)部控制建立與實(shí)施責(zé)任情況、對(duì)權(quán)力運(yùn)行的制約情況等評(píng)分指標(biāo),詳見下表

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17-05

《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)指標(biāo)評(píng)分表》填表說明

為指導(dǎo)行政事業(yè)單位順利開展內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)工作,現(xiàn)將《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)指標(biāo)評(píng)分表》中的各指標(biāo)和評(píng)價(jià)要點(diǎn)的操作細(xì)則,以及評(píng)價(jià)計(jì)分方法說明如下,供各單位在開展內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)工作中參考使用

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17-05

關(guān)于開展行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)工作的通知(財(cái)會(huì)[2016]11號(hào))

在行政事業(yè)單位范圍內(nèi)全面開展內(nèi)部控制建設(shè)工作,是貫徹落實(shí)黨的十八屆四中全會(huì)通過的《中共中央關(guān)于全面推進(jìn)依法治國 若干重大問題的決定》的一項(xiàng)重要改革舉措?,F(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下:

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17-05

關(guān)于印發(fā)《會(huì)計(jì)改革與發(fā)展“十三五” 規(guī)劃綱要》的通知

在認(rèn)真總結(jié)全國會(huì)計(jì)管理工作取得的成就和經(jīng)驗(yàn)、深入分析“十三五”時(shí)期會(huì)計(jì)改革發(fā)展面臨的形勢(shì)和任務(wù)的基礎(chǔ)上,我部制定了《會(huì)計(jì)改革與發(fā)展“十三五”規(guī)劃綱要》(以下簡稱《規(guī)劃綱要》)?,F(xiàn)印發(fā)給你們,請(qǐng)認(rèn)真貫徹執(zhí)行

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17-05

教育部關(guān)于做好《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范(試行)》實(shí)施工作的通知

為推動(dòng)、指導(dǎo)各教育行政事業(yè)單位進(jìn)一步完善內(nèi)部控制,提高內(nèi)部管理水平,做好《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范(試行)》實(shí)施工作,教育部下發(fā)通知

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17-05

十八屆四中全會(huì)關(guān)于全面推進(jìn)依法治國若干重大問題的決定(全文)

《中共中央關(guān)于全面推進(jìn)依法治國若干重大問題的決定》指出:推進(jìn)政務(wù)公開信息化,加強(qiáng)互聯(lián)網(wǎng)政務(wù)信息數(shù)據(jù)服務(wù)平臺(tái)和便民服務(wù)平臺(tái)建設(shè)。

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15-05

廣東省企業(yè)內(nèi)部控制協(xié)會(huì)征稿通知

為促進(jìn)企業(yè)間學(xué)習(xí)交流,展示企業(yè)風(fēng)采,更好地為企業(yè)及職工提供一個(gè)資源共享、交流學(xué)習(xí)的平臺(tái),中國審計(jì)網(wǎng)聯(lián)合廣東省企業(yè)內(nèi)部控制協(xié)會(huì)擬出版

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14-12

行政事業(yè)單位財(cái)務(wù)內(nèi)控存在的問題及措施

2014年,延吉市審計(jì)局按照《吉林省審計(jì)廳關(guān)于審計(jì)必查事項(xiàng)的意見》的要求,加大了對(duì)被審計(jì)單位的財(cái)務(wù)內(nèi)控制度的建立和運(yùn)行情況的審計(jì)力度,審計(jì)中,發(fā)現(xiàn)行政事業(yè)單位財(cái)務(wù)內(nèi)控制度建設(shè)存在以下問題:財(cái)務(wù)內(nèi)控制度不完善、缺乏實(shí)用

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13-08

2012年上市公司執(zhí)行會(huì)計(jì)準(zhǔn)則監(jiān)管報(bào)告

為全面掌握上市公司執(zhí)行會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的情況,證監(jiān)會(huì)組織專門力量對(duì)上市公司財(cái)務(wù)報(bào)告進(jìn)行了審閱。審閱中重點(diǎn)關(guān)注了潛在的利潤操縱現(xiàn)象,收入確認(rèn)、金融資產(chǎn)減值等重要會(huì)計(jì)政策的披露,企業(yè)合并、長期股權(quán)投資、政府補(bǔ)助等較為復(fù)雜的會(huì)計(jì)問題,以及財(cái)務(wù)

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